(Sage FRP 1000 Suite Financière) Menu Banque Paiement > Remises bancaires > Traitement des remises en erreur
Présentation
Champs
Présentation
Champs
Présentation
Champs
Critères principaux |
||
Sociétés : |
||
Sélection des sociétés |
||
Contrats : |
||
Sélection des contrats bancaires (Association Société/Banque/Type remise) |
||
Comptes bancaires : |
||
Sélection des comptes bancaires société. |
||
Types de remises : |
||
Sélection des types de remise |
||
Regroupement : |
||
Sélection du regroupement (Numéro bordereau ou valeur affectée en constitution ou saisie) |
||
Sélection du support de paiement |
||
Indicateur de sélection critère Support paiement |
||
supportPaiement |
||
Sélection du support de paiement |
||
Date de création |
||
Indicateur de sélection critère Date de création |
||
du : |
||
Sélection borne inférieure date de création |
||
au : |
||
Sélection borne supérieure date de création |
||
Date d'exécution |
||
Indicateur de sélection critère Date d'exécution |
||
du : |
||
Sélection borne inférieure date d'exécution |
||
au : |
||
Sélection borne supérieure date d'exécution |
||
de : |
||
Sélection borne inférieure montant |
||
à : |
||
Sélection borne supérieure montant |
||
Montant |
||
Indicateur de sélection critère Montant |
Présentation
Champs
Détail de la grille |
||
Sélectionné |
||
Indicateur de sélecteur de ligne |
||
Numero |
||
Numéro de la remise (compteur paramétrable de l'application) |
||
Banque |
||
Code unique de la banque émettrice de la remise |
||
Société |
||
Code unique de la société émettrice |
||
Compte Bancaire |
||
Code unique du compte bancaire émetteur de la remise |
||
Support |
||
Support de paiement de la remise |
||
Montant TC |
||
Montant de la remise en devise de compte émetteur. |
||
Dev |
||
Identifie le code de la devise. |
||
Mt algébrique |
||
Montant de la remise en devise de transfert |
||
... |
||
Vue d'une remise bancaire |
||
Type de traitement |
||
type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné. |
Présentation
Champs