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Document Commercial

Contexte d'utilisation

Le document commercial permet de justifier le montant de l'ordre. il correspond à la facture payée.

Composition de la fenêtre

Présentation


Champs

Document Commercial

Numero :

Cette information représente le numéro de la pièce annexée en tant que document commercial.

Type de document :

Cette information précise le type de document commercial annexé.Les valeurs possibles sont :- Facture commerciale- Note de crédit- Facture partielle- Note de débit- Facture de paiement d'avance- Facture affacturée- Position de compte

Montant du :

Cette information représente le montant dû.

Date création :

Cette information représente la date de création du document commercial

Montant versé :

Cette information représente le montant versé.

Réf. don. d'ordre :

Cette zone représente la référence du document commercial pour le donneur d'ordre.

Réf. bénéficiaire :

Cette zone mentionne la référence du document commercial chez receveur d'ordre.

Ajustements

Détail de la grille

Motif ajustement

Le motif d'ajustement explicite la raison d'être de l'ajustement.

Montant

Cette information représente le montant de l'ajustement justifiant la différence entre le montant payé et le montant dû pour le motif d'ajustement.

Référence

Cette information permet de saisir une référence pour l'ajustement.

Type référence ajustement

Cette zone indique le type de référence d'ajustement.