(Sage FRP 1000 Suite Financière) Menu Processus Opérationnels > Paramètres > Banques > Paramètres d'import de relevé de notification
Présentation
Champs
Descriptif |
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Description : |
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La description permet de mentionner un libellé explicite. |
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Type import de notifications |
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Ce champ indique le type de paramètres d'import bancaire :0 = Relevés divers.1 = Relevés de notifications.2 = Relevés de cartes.3 = Relevés de frais bancaires (réservé).4 = Relevés d'encaissements chèques (réservé).5 = Relevés de Cartes affaires (réservé).6 = Relevés de Coordonnées Bancaires. |
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Structure du fichier |
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Mode Import |
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Cette zone permet de spécifier le mode d'importation des données :- Descriptif : s'appui sur un descriptif d'importation pour intégrer les données.- Format de définition : s'appui sur un format d'intégration pour intégrer les données. |
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Descriptif d'import : |
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Cette zone permet de choisir le descriptif d'importation qui sera utilisé par ce paramètre d'import (traitement unitaire). |
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Format d'intégration : |
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Cette zone définit le format d'intégration de la remise dans le cadre d'une importation selon un format pré-paramétré. |
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Rejet du fichier en cas d'erreur |
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Cet attribut permet de définir si le fichier doit être rejeté intégralement si une erreur survient. |
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Renommer le fichier |
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Cet attribut permet de définir si le fichier importé doit être renommé ou non après traitement. |
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Compte rendu détaillé |
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Active le compte rendu détaillé, afin de fournir plus d'information, en dégradant légérement la vitesse. |