(Sage FRP 1000 Suite Financière) Menu Processus Opérationnels > Achats > Réception > Sélection des lignes de réception
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Critères principaux |
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Date commande du : |
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Cette zone est un critère pour sélectionner les lignes de commandes pour lesquelles une réception a été constatée. |
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au : |
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Cette zone est un critère pour sélectionner les lignes de commandes pour lesquelles une réception a été constatée. |
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DateLivraisonInf |
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Cette zone est un critère pour sélectionner les lignes de commandes pour lesquelles une réception a été constatée. |
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au : |
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Cette zone est un critère pour sélectionner les lignes de commandes pour lesquelles une réception a été constatée. |
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N° commande de : |
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Cette zone est un critère pour sélectionner les lignes de commandes pour lesquelles une réception a été constatée. |
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au : |
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Cette zone est un critère pour sélectionner les lignes de commandes pour lesquelles une réception a été constatée. |
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Acheteurs : |
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Cette zone est un critère pour sélectionner les lignes de commandes pour lesquelles une réception a été constatée. |
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Détail de la grille |
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Sélection |
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Cette zone permet de sélectionner les lignes de commande achat à réceptionner.Rappel : la sélection ou non de la ligne dépend de la nature du traitement (Traitement de toutes les ligneslignes cochées uniquementlignes décochées uniquement) |
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N° pièce |
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Le numéro de pièce identifie la pièce de façon unique.La structure du numéro de pièce ainsi que son principe de calcul sont définis par le compteur ou modèle de compteur attribué au type de pièce utilisé : le compteur peut notamment être attribué au moment de la validation de la pièce commerciale (cf. Paramètreset types de pièces pour plus d'informations). |
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Référence pièce |
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La référence de pièce identifie la pièce chez le tiers. |
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Date de commande |
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Cette date reprend la date de création de la commande. |
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Date de réception |
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Date de réception proposée pour le contrat commercial, cette date est modifiable à la création de la pièce. Elle est reprise par défaut sur chaque ligne de la pièce commerciale - Contrat commercial Détail |
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Statut de réception |
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Indique l'état de réception de la commande, celle-ci peut être :Non livrée - Aucun produit (aucune ligne) n'est réceptionnéPartiellement livrée - Au moins un produit a été réceptionné et il en reste au moins un à réceptionnerTotalement livrée - Tous les produits sont réceptionnés |
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Acheteur |
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Un acheteur peut être associé au fournisseur : il s'agit d'un contact établissement ayant le rôle acheteur. |
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Type de traitement |
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Ce paramètre permet d'indiquer quelles sont les lignes de commandes achats qui font l'objet de la réception :- Toutes les lignes : Tous les lignes de commande achat de la sélection seront rapatriées dans le bon de réception.- Lignes cochées : Seules les lignes de commande achat dont la colonne "Sélection" est cochée seront rapatriées dans le bon de réception.- Lignes décochées : Seules les lignes de commande achat dont la colonne "Sélection" est décochée seront rapatriées dans le bon de réception. |
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