(Sage FRP 1000 Suite Financière) Menu Comptabilité > Générale > Bon à payer > Validation des pièces comptables
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Champs
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Critères de sélection |
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Type de traitement |
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type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné. |
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Détail de la grille |
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Rôle tiers |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé au rôle tiers. |
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Référence |
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Cette zone permet d'établir une correspondance avec une autre pièce (exterieure au système), par exemple la référence de la commande pour une facture. |
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Etat |
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Cette information identifie de manière unique l'état que peut prendre un objet ou l'étape à laquelle il peut se rendre. |
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Opérateur |
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Cette zone permet d'ajouter une description ou un libellé. |
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Numéro lot |
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Le numéro de lot est l'identifiant unique d'un lot, ce numéro est attribué par le système.C'est le même compteur pour les lots en brouillard et en simulation. |
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Date lot |
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La date de saisie du lot est la date de création du lot. Cette date est purement indicative, à défaut c'est la date système mais l'utilisateur a la possibilité de la modifier. |
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Origine lot |
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L'origine du lot permet d'identifier la manière dont le lot a été enregistré, par saisie manuelle, en génération automatique à l'aide d'un processus, ou par importation. |
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