(Sage FRP 1000 Suite Financière) Menu Processus Opérationnels > Ventes > Facturation > Validation des factures d'acompte
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Critères principaux |
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Factures : |
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Sélection du type des factures à traiter. Valeurs possibles : Toutes / Dématérialisées / Non dématérialisées.Cette attribut est utilisé pour l'impression des documents. |
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Date de facture du : |
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Sélection du filtre sur la date de facture. |
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Date début |
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Borne inférieure de la date de la pièce. |
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au : |
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Borne supérieure de la date de la pièce. |
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Numéro de facture du : |
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Sélection du filtre sur le numéro de facture. |
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Numéro de facture inférieur |
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Borne inférieure des numéros de facture. |
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au : |
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Borne supérieure des numéros de facture. |
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Client facturé : |
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Filtre sur le client facturé. |
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Client donneur d'ordre : |
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Filtre sur le client donneur d'ordre. |
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Etablissement : |
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Filtre sur les établissements. |
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Opérateurs |
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Filtre sur les opérateurs. |
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Catégories commerciales : |
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Filtre sur les catégories commerciales. |
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Catégories de facturation : |
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Filtre sur les catégories de facturation. |
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