(Sage FRP 1000 Suite Financière) Menu Processus Opérationnels > Achats > Facturation > Consultation des factures d'avoir d'achat par pièce
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Présentation
Champs
Sélection des tiers |
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Fournisseurs receveurs d'ordre : |
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En achatCette zone permet de sélectionner la liste des fournisseurs dont les mouvements sont à traiter. |
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Sélection des mouvements |
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Gestion des écarts |
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Statut des mouvements |
Présentation
Champs
Détail de la grille |
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N° pièce |
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no piece |
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Origine |
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Cet énuméré permet de connaître l'origine de la pièce commerciale, plusieurs valeurs sont possibles : Saisie : lorsque la pièce a été saisie par l'utilisateur Import : lorsque la pièce a été importée par l'utilisateur Proposition : lorsque la commande d'achat provient d'une proposition d'achat Génération : lorsque la pièce est créée par une génération (génération d'un BL, facture de vente ) Facturation : lorsque la facture d'achat a été saisie ou générer par l'utilisateur Abonnement : lorsque la commande provient d'une génération de Contrat d'abonnement en commande Devis : lorsque la commande de vente provient d'une acceptation de devis en commanceSurplus : lorsque la commande d'achat provient d'une acceptation de surplus Contremarque : Lorsque la commande est créée par la génération d'un besoin de contremarque Note de frais : Lorsque la pièce commerciale provient d'une note de frais En cas de rajout de lignes ou de modification cela ne change pas l'origine. |
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Réf. pièce |
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ref Piece |
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Ets receveur |
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Etablis receveur |
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Devise |
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Le code ISO est l'identifiant normalisé de la devise : il est codifié sur 3 caractères Il identifie de manière unique la devise. |
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Supprimée |
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Editée |
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Comptabilisée |
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En écart |
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