Validation des commandes d'achat

Contexte d'utilisation

Cet assistant permet, pour lescommandes d'achats confirmées,la validation des étapes du circuit.
A l'issue de ce traitement, les commandes d'achats sélectionnées vont changer d'étape pour passer à l'étape sélectionnée en critère de sélection.
Elle est lancée par la fonction Achats / Commandes / Validation des commandes .
Cette fonction est présentée sous forme d'assistant et affiche les écrans suivants :
Critères de sélection principaux et complémentaires
Les deux premiers écrans permettent de renseigner des critères de sélection des commandes d'achat à valider.
Cliquez sur le bouton :
Sélection des mouvements
Les commandes d'achat proposées à la sélection sont celles qui répondent aux critères de sélection saisis.
Pour chaque commande d'achat, indiquez si vous acceptez ou rejetez la validation de l'étape :
Cliquez sur le bouton Exécuter pour lancer le traitement.
Rapport de traitement
Cette page affiche le compte rendu du traitement avec ses erreurs éventuelles.

Composition de la fenêtre

Détail de la page : Page d'accueil

Détail de la page : Critères de sélection

Critères principaux

Paramètres du traitement

Validé par :

Cette zone contient la concaténation du nom et du prénom de la personne.

Détail de la page : Critères de sélection complémentaires

Critères complémentaires

Détail de la page : Sélection des commandes d'achat

Détail de la grille

N° commande

Le numéro de pièce identifie la pièce de façon unique.
La structure du numéro de pièce ainsi que son principe de calcul sont définis par le compteur ou modèle de compteur attribué au type de pièce utilisé : le compteur peut notamment être attribué au moment de la validation de la pièce commerciale (cf. Paramètres/Compteurs et types de pièces pour plus d'informations).

Fournisseur

Tiers receveur d'ordre

Date de pièce

Cette zone représente la date de la pièce.

Etablissement

Le code permet d'identifier de manière unique un site.
Au niveau de la fiche tiers, on peut gérer différents sites.
Quand on attribue un rôle à un tiers, on indique le site privilégié du rôle tiers.

Ref. pièce

La référence de pièce identifie la pièce chez le tiers.

Acheteur

Indique le représentant pour lequel la pièce commerciale est passée.
En fonction du paramétrage réalisé par l'utilisateur dans la fonction Paramètres-Commerciaux/Acheteur - il s'agit :
Soit du représentant trouvé pour la combinaison des priorités
Soit du représentant renseigné dans la fiche du Tiers - Fournisseur en achat et Client en vente

Total HT

Ce montant représente le total HT (Hors Taxes) exprimé dans la devise de la pièce (Devise de transaction).

Origine de la commande

Code unique servant à identifier l'origine du contrat.

Type de traitement

type de traitement : tous, sélectionné, non sélectionné.

Motif de rejet :

Etat de refus

Détail de la page : Rapport de traitement

Voir également les liens ci-dessous

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